<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>furnizor | Facturis.ro</title>
	<atom:link href="https://facturis.ro/tag/furnizor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://facturis.ro</link>
	<description>Facturare si gestiune</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Fisa furnizor</title>
		<link>https://facturis.ro/blog/legislatie-facturare-si-stocuri/fisa-furnizor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Program de facturare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislatie facturare si stocuri]]></category>
		<category><![CDATA[fisa]]></category>
		<category><![CDATA[fisa furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://facturis.ro/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definitie fisa furnizor Fisa Furnizor este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice, dupa documentele de evidenta: facturi, chitante si alte operatiuni introduse de catre utilizator aferente furnizorului selectat. In cadrul fisei furnizor se totalizeaza rulajele pe...</p>
<p>The post <a href="https://facturis.ro/blog/legislatie-facturare-si-stocuri/fisa-furnizor-2/">Fisa furnizor</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<br/>
<h2>Definitie fisa furnizor</h2>
<ul>
<li><strong>Fisa Furnizor</strong> este un raport care afiseaza in ordine cronologica toate operatiile economice, dupa documentele de evidenta: <a href="https://facturis.ro/blog/dictionar/factura-2/" title="facturi">facturi</a>, <a href="https://facturis.ro/blog/dictionar/chitanta" title="chitanta">chitante</a> si alte operatiuni introduse de catre utilizator aferente furnizorului selectat.</li>
</ul>
<span id="more-1729"></span>
<ul>
<li>In cadrul <i>fisei furnizor</i> se totalizeaza rulajele pe perioada respectiva, in vederea intocmirii balantei de verificare a conturilor analitice sau a situatiilor de solduri, se face totalul cumulat al rulajului pe debit si credit, precum si soldul contului, in vederea intocmirii <a href="https://facturis.ro/blog/legislatie-facturare-si-stocuri/balanta-stocuri-2" title="balanta stocuri">balantei</a> de verificare a conturilor sintetice.</li>
</ul>
<h2>Model <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/rapoarte-2/fisa-furnizor/" title="fisa furnizor">fisa furnizor</a> in Facturis</h2>
<a href="https://facturis.ro/imagini-facturare/fisa-furnizor.png" title="fisa furnizor in Facturis"><img decoding="async" src="https://facturis.ro/imagini-facturare/fisa-furnizor.png" alt="fisa furnizor" width="500" /></a>
<br/><br/>
<h3><a href="https://facturis.ro/imagini-facturare/FisaFurnizor-inFacturis.pdf" title="model fisa client in pdf">Model fisa furnizor in pdf</a></h3>
<div class="row spaceBottom">
	<div class="col-sm-12">
		<div class="col-md-6">
			<div class="containerPic pic-instaleaza"></div>
		</div>
		<div class="col-md-6 containerPicDown">
			<a href="/descarcare-program-executabil/" class="btn-theme2 btn-submit">Descarca Gratuit</a>
		</div>
	</div>
</div><p>The post <a href="https://facturis.ro/blog/legislatie-facturare-si-stocuri/fisa-furnizor-2/">Fisa furnizor</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducere NIR</title>
		<link>https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/stoc/nota-intrare-receptie/introducerea-unui-nir/introducere-nir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Program de facturare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 10:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Introducere NIR]]></category>
		<category><![CDATA[aduna NIR]]></category>
		<category><![CDATA[cantitate receptionata]]></category>
		<category><![CDATA[dispozitie de plata]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[factura furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[facturis]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[gestiune]]></category>
		<category><![CDATA[intrare marfa]]></category>
		<category><![CDATA[marfa]]></category>
		<category><![CDATA[NIR]]></category>
		<category><![CDATA[NIR cu TVA]]></category>
		<category><![CDATA[NIR fara TVA]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclator produse]]></category>
		<category><![CDATA[pret achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[scade NIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://facturis.ro/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin. Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul Salveaza. Nr Doc –...</p>
<p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/stoc/nota-intrare-receptie/introducerea-unui-nir/introducere-nir/">Introducere NIR</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<b>Accesibil doar pentru varianta Facturis Stoc sau Facturis Magazin</b><b>.</b>
Pentru a introduce un NIR in baza de date este necesar sa completati toate datele cerute, sa introduceti produsele conform documentului de primire, dupa care apasati butonul <span style="color: #ff0000;">Salveaza</span><b>.</b>
<b>Nr Doc</b> – este numarul NIR-ului ce urmeaza a fi introdus; el va aparea automat, consecutiv fata de ultimul introdus;
<b>Data</b> – este setata automat de catre program cu data curenta, ea putand fi schimbata;
<b>Gestiunea</b> – selectati gestiunea in care se vor introduce produsele, in cazul in care aveti mai multe gestiuni;
<b>Nume Furnizor</b> &#8211; selectati numele furnizorului in cazul in care el exista in baza de date. De asemenea puteti tasta numele clientului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de sugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului <span style="color: #ff0000;">Configurare – Date Firma &amp; Functionalitate Program – Functionalitate Program</span>).
<b>Tip Document  </b>&#8211; introduceti tipul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa (factura de la furnizor, aviz de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa, orice alte documente stabilite prin lege).
<b>Nr Document</b> – introduceti numarul documentului in baza caruia v-a fost livrata marfa.
<b>Nume Produs</b> – reprezinta numele produsului pe care doriti sa il introduceti.
Puteti tasta numele produsului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere produsele gasite in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului <span style="color: #ff0000;">Configurare – Date Firma &amp; Functionalitate Program – Functionalitate Program</span>).
Apasand butonul <span style="color: #ff0000;">Nume Produs</span> se deschide o noua fereastra in care sunt afisate toate produsele (Nomenclator Produse). Daca se apasa dublu-click pe produsul respectiv se inchide fereastra deschisa si apare numele produsului (astfel se poate selecta foarte usor un produs &#8211; se pot folosi si criteriile de cautare pentru a restrange lista);
<b>UM</b> &#8211; reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului;
<b>Pret achizitie (fara TVA) – </b>reprezinta pretul de intrare conform documentului de livrare a marfii;<b> </b>
<b>Cota TVA</b> – reprezinta cota de TVA aplicata;
<b>TVA – </b>reprezinta valoarea TVA per produs;
<b>Pret achizitie (cu TVA)</b> – reprezinta pretul unitar al produsului cu TVA;
<b>Valoare (fara TVA)</b> – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie fara TVA;
<b>Valoare (cu TVA)</b> – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de achizitie incluzand TVA;
<b>Adaos (%) – </b>reprezinta procentul pe care doriti sa il adaugati la valoarea de intrare a produsului;
<b>Moneda</b> – reprezinta moneda in care se va calcula valoarea documentului;
<b>Pret vanzare (fara TVA)  – </b>reprezinta pretul produsului vandut fara TVA;
<b>Cota TVA</b> – reprezinta cota de TVA aplicata;
<b>TVA – </b>reprezinta valoarea TVA per produs;
<b>Pret vanzare (cu TVA)</b> – reprezinta pretul unitar al produsului vandut cu TVA, pretul de raft;
<b>Valoare (fara TVA)</b> – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare fara TVA;
<b>Valoare (cu TVA)</b> – reprezinta valoarea totala a produselor la pretul de vanzare incluzand TVA;
<b>Cantitate</b> – reprezinta cantitatea de produse conform documentului;
<b>Cantitate receptionata</b> – reprezinta cantitatea de produse livrate efectiv;
Calculeaza<b> </b> &#8211; realizeaza urmatoarele:
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; Daca s-a introdus doar <b>Pret achizitie (fara TVA)</b> atunci se calculeaza automat <b>Pret achizitie (cu TVA)</b>, <b>Valoarea(fara TVA)</b> si <b>Valoarea (cu TVA)</b>;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; Daca s-a introdus <b>Pret achizitie (fara TVA)</b> , <strong>Cantitatea si Adaos%</strong> atunci se calculeaza automat <b>toate celelalte campuri</b>.</p>
Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Adauga</span> si produsul va cobora in lista de produse.
Daca se doreste stergerea unor produse din lista (introduse gresit) se selecteaza acele produse si se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Sterge</span><b> </b>dupa care se vor sterge din lista produsele selectate.
Daca dupa recalculare apar mici diferente (datorita rotunjirilor) se poate interveni asupra valorilor si modifica conform documentului de intrare (factura fiscala sau aviz de insotire), dupa care se va apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Adauga</span>.
Va aparea urmatorul mesaj: <b>Toate campurile sunt completate cu valori. Doriti recalcularea acestor valori ? Daca apasati butonul NO se vor introduce aceste valori</b> si se apasa butonul <b>NO</b> ca sa se introduca in NIR valorile introduse.
Programul va intreaba in cazul in care aveti produse definite in <span style="color: #ff0000;">Nomenclator – Produse</span> si pretul acestora difera de pretul introdus in NIR daca doriti updatarea pretului de vanzare si la Nomenclatorul de Produse.
Dupa ce se introduce NIR-ul in baza de date cu ajutorul butonului <span style="color: #ff0000;">Salveaza</span>, se va printa in functie de modelul de NIR ales:
<ul>
 	<li>Model 1 de NIR fara TVA (bifa<b> Model 1</b> <b>fara TVA</b>);</li>
 	<li>Model 2 de NIR fara TVA (bifa<b> Model 2</b> <b>fara TVA</b>);</li>
 	<li>Model de NIR (bifa <b>Model NIR</b>);</li>
 	<li>Model 1 de NIR cu TVA (bifa <b>Model 1</b> <b>cu TVA</b>);</li>
 	<li>Model 2 de NIR cu TVA (bifa <b>Model 2 cu TVA</b>);</li>
 	<li>Model 3 de NIR cu TVA (bifa <b>Model 3 cu TVA</b>).</li>
</ul>
<strong>Apasand click-dreapta pe lista</strong> puteti:
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; <strong>exporta inregistrarile</strong> in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe (|) sau se pot printa;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; <strong>exporta in fisier text</strong> inregistrarile pentru Import/Export de produse NIR/Avize;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; <strong>aduna/scadea valoare</strong> din NIR;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; <strong>introduce/printa </strong><span style="color: #ff0000;">Dispozitie de Plata</span> cu valoarea din NIR.</p><p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/stoc/nota-intrare-receptie/introducerea-unui-nir/introducere-nir/">Introducere NIR</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducere &#8211; Plati Furnizori</title>
		<link>https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-introducere-operatiuni/plati-furnizori/introducere-plati-furnizori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Program de facturare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 12:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plati Furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[data emitere]]></category>
		<category><![CDATA[data scadenta]]></category>
		<category><![CDATA[date furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[facturi emise]]></category>
		<category><![CDATA[facturi partial platite]]></category>
		<category><![CDATA[facturi platite]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[inregistreaza plata]]></category>
		<category><![CDATA[numarul documentului]]></category>
		<category><![CDATA[nume furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[plateste mai multe facturi]]></category>
		<category><![CDATA[plati furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[registru de casa]]></category>
		<category><![CDATA[tip plata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://facturis.ro/?p=868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pentru a introduce platile catre furnizori se foloseste meniul Plati Furnizori. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic....</p>
<p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-introducere-operatiuni/plati-furnizori/introducere-plati-furnizori/">Introducere – Plati Furnizori</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Pentru a introduce platile catre furnizori se foloseste meniul <span style="color: #ff0000;">Plati Furnizori</span>. Astfel veti putea avea un raport clar al situatiei unui furnizor. Daca platile catre furnizori sunt facute cu cash atunci ele se vor regasi in registrul de casa zilnic.
Completati datele furnizorului caruia urmeaza sa ii faceti plata.
<ul>
 	<li><b>Nume Furnizor</b> &#8211; Puteti tasta numele furnizorului si programul va va afisa automat la introducerea a mai mult de trei caractere furnizorii gasiti in baza de date care sa contina caracterele introduse (in cazul in care aveti bifate functiile de autosugestii sau autocomplete la ComboBox-uri in cadrul meniului <span style="color: #ff0000;">Configurare – Date Firma &amp; Functionalitate Program – Functionalitate Program</span>).</li>
 	<li><b>Data</b> – este setata ziua curenta, dar ea poate fi schimbata.</li>
 	<li><b>Suma</b> – reprezinta suma ce urmeaza a fi platita.</li>
 	<li><b>Moneda</b> – se selecteaza moneda in care se va efectua plata.</li>
 	<li><b>Tip</b> <b>Plata</b> – selectati modalitatea de plata a banilor.</li>
 	<li><b>Nr</b> <b>document</b> – reprezinta numarul documentului in baza caruia se efectueaza plata.</li>
</ul>
Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Salveaza</span> pentru a inregistra plata.
Daca se doreste plata uneia sau mai multor facturi, puteti folosi butonul <span style="color: #ff0000;">Plateste mai multe facturi</span>.
Prin apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra ce va va ajuta in gasirea unei facturi, folosindu-va de criteriile de cautare.
Puteti cauta dupa data emiterii sau data scadenta (selectand o perioada de timp), dupa numele furnizorului si se vor afisa dupa cum doriti facturile emise, platite sau platite partial ale respectivului furnizor.
Selectati factura sau facturile pe care doriti sa le platiti si apasati butonul <span style="color: #ff0000;">Plateste Facturi Selectate</span>. Astfel programul va autocompleta suma si observatiile asupra documentului in baza caruia se efectueaza plata respectiva.
Puteti sterge o plata inregistrata in program prin simpla selectare a platii si apasarea butonului <span style="color: #ff0000;">Sterge Selectate</span>.
Daca se apasa click-dreapta, se poate exporta sau printa o lista dorita.<p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-introducere-operatiuni/plati-furnizori/introducere-plati-furnizori/">Introducere – Plati Furnizori</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomenclator &#8211; Furnizori</title>
		<link>https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-nomenclator/nomenclator-furnizori/nomenclator-furnizori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Program de facturare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 13:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[baza date]]></category>
		<category><![CDATA[cod fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[date furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[emite document]]></category>
		<category><![CDATA[export CSV]]></category>
		<category><![CDATA[export Excell]]></category>
		<category><![CDATA[export furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[export Text]]></category>
		<category><![CDATA[facturis]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[import furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclator furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[program facturare]]></category>
		<category><![CDATA[program facturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://facturis.ro/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[<p>In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul Facturis. Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte...</p>
<p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-nomenclator/nomenclator-furnizori/nomenclator-furnizori/">Nomenclator – Furnizori</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In cadrul acestui meniu puteti defini furnizorii firmei in baza de date, facand astfel foarte accesibil lucrul cu programul <span style="color: #ff0000;">Facturis</span>.
Puteti sterge, modifica, importa sau exporta furnizorii in/din baza de date, cautarea lor in vederea realizarii acestui lucru fiind foarte usoara datorita numeroaselor criterii de identificare.
Furnizorii se pot adauga in baza de date completand toate datele din meniul<span style="color: #ff0000;"> Nomenclator – Furnizori</span>.
<span style="color: #ff0000;">Programul Facturis memoreaza automat in baza de date furnizorii noi introdusi la introducerea unui document.</span>
Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Salveaza</span>, dupa care furnizorul introdus va aparea in lista din fereastra.
Pentru a sterge un furnizor din baza de date:
<ul>
 	<li>Se selecteaza furnizorul dorit din lista (se pot selecta pentru stergere mai multi furnizori din lista);</li>
 	<li>Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Sterge Selectate</span>, dupa care furnizorii selectati vor disparea din lista.</li>
</ul>
Pentru a modifica un furnizor din baza de date:
<ul>
 	<li>Se da dublu-click pe furnizorul dorit din lista;</li>
 	<li>Se modifica datele furnizorului;</li>
 	<li>Se apasa butonul rosu <span style="color: #ff0000;">Modifica</span>.</li>
</ul>
Daca doriti sa importati furnizori dintr-un anumit fisier:
<ul>
 	<li>Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Import</span>;</li>
 	<li>Se selecteaza fisierul text (care indeplineste formatul cerut) cu ajutorul butonului <span style="color: #ff0000;">Browse</span>;</li>
 	<li>Se apasa butonul <span style="color: #ff0000;">Open</span>, dupa care clientii vor aparea in lista de clienti;</li>
</ul>
Fisierul trebuie sa fie de tip TEXT delimitat de TAB , | sau ;
Fisierul trebuie sa aiba urmatoarele coloane (daca nu se gasesc anumite coloane, programul introduce clientii cu valorile implicite pentru aceste campuri):
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; Nr. Crt.
&#8211; Nume Furnizor
&#8211; Cod Fiscal
&#8211; Nr. Reg.
&#8211; Adresa
&#8211; Auto nr.
&#8211; Judet
&#8211; Tara</p>
Prima linie va fi capul de tabel si aceasta linie nu se citeste la import.
Furnizorii care exista deja in <span style="color: #ff0000;">Nomenclator Furnizori</span> cu acelasi nume/cod nu se vor mai importa pentru a nu fi duplicati. Datele lor vor fi doar updatate.
Acest program de facturare permite importul de furnizori si din fisierul ce rezulta din exportul furnizorilor in fisier.csv. Astfel se pot exporta &#8211; importa furnizori dintr-un program <span style="color: #ff0000;">Facturis</span> in alt program <span style="color: #ff0000;">Facturis</span>.
Pentru a exporta furnizorii apasati click-dreapta si puteti exporta in fisier Excell, CSV, Text, fisier delimitat de Pipe(|).
Apasand click-dreapta aveti posibilitatea sa copiati clientii selectati in <span style="color: #ff0000;">Nomenclator Furnizori</span> sau sa ii printati.<p>The post <a href="https://facturis.ro/manual-de-utilizare/meniuri-program-de-facturare-si-gestiune-stocuri/meniu-nomenclator/nomenclator-furnizori/nomenclator-furnizori/">Nomenclator – Furnizori</a> first appeared on <a href="https://facturis.ro">Facturis.ro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
